内乡县财政局 完善内控制度 做好审计监督

  7月21日上午,内乡县财政局召开内部控制监督检查专题会议,着手对各乡(镇)财政所开展内部控制监督检查工作进行安排部署。该局主抓财政监督检查工作的党组成员、机关党委副书记易富生主持会议。该局党组副书记、副局长马超杰参加会议并做动员讲话。

  会议传达了《内乡县财政局内部监督检查办法》和《关于对各乡(镇)财政所开展内部监督检查的实施方案》,对内部监督检查工作进行了统一安排部署。

  会议指出,本次监督检查由县财政局监督检查股牵头开展,主要针对各乡(镇)财政所内部控制制度建立、制度执行、风险防控等情况,财政资金分配审批、支付审核等关键岗位和重点领域工作开展情况进行专项监督检查,目的是通过检查发现各乡(镇)财政所财政监管工作中存在的内部控制问题,便于及时采取措施反馈整改、补齐监管短板,从而进一步提升内部控制水平,更好地发挥内部控制在提升内部治理能力、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设工作中的重要作用。

  会议强调,此次监督检查是遵循财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》等相关法律法规相关要求,以规范和制约权力运行为核心,重点结合廉政防控工作,不断健全完善内部控制责任机制、教育机制、制度机制和监督机制,推进单位内部控制监督检查常态化,全面强化内部控制建设的重要举措。今后,全县财政系统会持续开展此项工作,强化县级财政系统内控制度落地执行,进一步防范和化解各项财政风险。

  会议要求,一是认清县级财政系统改革和财政发展的形势,提高站位,夯实乡(镇)财政内部监督、内部控制之基,规范权力运行,强化财政监督。二是采取得力措施,针对薄弱环节和存在的问题,加强自查自纠,建立整改机制,把整改工作不断推向深入。三是强化组织领导,明确职责分工,压实工作责任,通过内部监督检查提高基层财政监督管理水平。(河南经济报 记者 刘学中 通讯员 周银良 岳国宏 王君毅)

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